云南审计报告:去年三公经费会议费降低
在25日召开的省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议上,省审计厅厅长刘明作了“2013年度云南省省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告”。2013年,省审计厅加强了对重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行的审计监督。今年共审计21个部门,延伸审计下属和其他单位115个。结果表明,这些部门2012至2013年度预算执行情况总体较好,“三公”经费、会议费得到控制,2013年比上年减少5715.07万元,降低23.75%。
同时,此次提交会议审议的审计报告,也显示出一些存在的问题,对于查出的问题,审计已依法进行了处理。关于整改的全面情况,省政府将在11月份向省人大常委会作专题报告。
【省管干部审计】
下属单位公款私存3.77亿
2013年,对14名省管领导干部进行了经济责任审计。结果表明,绝大多数被审计领导干部认真履行了经济责任。
审计州市领导发现应收未收土地出让金40.49亿元、应缴未缴土地出让收入2.25亿元、违规出借财政资金10亿元等问题。
审计部门领导发现下属单位违规设置“小金库”855万元、公款私存3.77亿元、应缴未缴财政收入8.07亿元、挤占挪用专项资金1403万元、违规出借资金8.58亿元等问题。
审计省属高校校长发现应收未收合作办学收入7102万元、应缴未缴非税收入5129.54万元、违规发放津补贴853万元、挪用专项资金2658万元列支招待费和劳务费、部分建设项目未履行招标程序和未严格执行政府采购合同、接受供货商的虚假发票报销费用等问题。
【审计移送案件线索】
涉案金额7.71亿已处理30人
2013年7月至2014年6月,省审计厅共向司法机关、纪检监察和有关部门移送案件线索和处理事项53件,涉案金额7.71亿元。截至目前,有关部门已处理30人,有的正在进行查处。
上述违法违规行为的特点在于,接受和使用虚假发票问题比较突出。审计查出相关案件线索和事项15件,其中:7个部门及所属单位无真实经济业务利用虚假发票套取资金1259.48万元;8个部门对票据审核把关不严,接受虚假发票报账931.59万元。同时,私设“小金库”、私分公款、公款私存等违纪行为屡禁不止,审计查出相关案件线索和事项8件,涉及金额3.93亿元。公务员工资政策及公款消费等纪律执行不严,比如违规发放津补贴、超标准支付出国考察费、违规购买超标车、用公款购买个人商业保险等,审计查出案件线索和事项7件,涉及金额543.58万元。
此外,对主要领导人员和重要岗位人员监督不力,公职人员财经法纪观念淡薄,贪污挪用行为时有发生。审计查出相关案件线索和事项5件,涉及金额418.34万元。
时间:2014-08-05 责任编辑:zgkspx2
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